平成14年度決算の概要
会計別決算の状況
一般会計の決算額は、歳入が1,371億9,247万円、歳出が1,334億7,043万円となりました。歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額(形式収支)から、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、30億3,126万円の黒字となり、15億1,900万円を財源調整基金へ積み立てました。
一般会計・特別会計・企業会計をあわせた全会計では、歳入総額は2,772億758万円、歳出総額は2,746億7,378万円でした。
会計別決算収支一覧
(単位:円)
会計の別 | 歳入決算額 A |
歳出決算額 B |
差引額 (形式収支) (A-B)C |
繰り越すべき 財源 D |
実質収支 (C-D) |
|
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一般会計 | 137,192,468,644 | 133,470,431,038 | 3,722,037,606 | 690,780,334 | 3,031,257,272 | |
特別会計 | 国民健康保険事業 | 34,563,224,796 | 34,251,656,772 | 311,568,024 | 0 | 311,568,024 |
下水道事業 | 26,767,838,959 | 26,148,110,083 | 619,728,876 | 537,129,975 | 82,598,901 | |
小型自動車競走事業 | 11,181,599,942 | 11,427,820,968 | -246,221,026 | 0 | -246,221,026 | |
交通災害共済事業 | 83,051,571 | 82,570,514 | 481,057 | 0 | 481,057 | |
火災等災害共済事業 | 34,190,683 | 21,808,586 | 12,382,097 | 0 | 12,382,097 | |
老人保健医療事業 | 27,878,009,467 | 27,802,379,149 | 75,630,318 | 0 | 75,630,318 | |
船橋駅南口市街地再開発事業 | 13,110,383,766 | 12,671,656,973 | 438,726,793 | 434,636,329 | 4,090,464 | |
介護保険事業 | 13,000,408,284 | 12,892,534,257 | 107,874,027 | 0 | 107,874,027 | |
特別会計合計 | 126,618,707,468 | 125,298,537,302 | 1,320,170,166 | 971,766,304 | 348,403,862 |
会計の別 | 収入 | 支出 | 差引 | ||
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企業会計 | 中央卸売市場事業 | 収益的収支 | 988,632,437 | 985,644,655 | 2,987,782 |
資本的収支 | 0 | 719,017,728 | -719,017,728 | ||
病院事業 | 収益的収支 | 12,183,527,720 | 12,178,996,702 | 4,531,018 | |
資本的収支 | 224,246,000 | 2,021,147,907 | -1,796,901,907 | ||
企業会計合計 | 13,396,406,157 | 15,904,806,992 | -2,508,400,835 |
企業会計の収入の不足額は、留保資金などから補てんしました。
用語の説明
一般会計
福祉や道路整備、教育など、市の行政運営の基本的な経費を扱う会計です。
特別会計
特定の事業を行うにあたって、特定の歳入をもってその歳出に充てるため、一般会計と別に処理している会計です。船橋市では国民健康保険事業・下水道事業など上記表の8つの特別会計があります。
企業会計
地方公営企業法の適用を受けて、公営企業会計による独立採算制をとっている会計です。船橋市では、中央卸売市場事業と病院事業(医療センター)の2つの企業会計があります。
収益的収支
事業活動に伴って生じる収入と支出
資本的収支
建物や機器などの資産の購入・売却による収入と支出
一般会計歳入の状況
平成14年度の一般会計の歳入決算額は、1,371億9,247万円で、前年度の決算額から1.4%の減となりました。
歳入の中で最も多いものは、皆さんから納めていただいた市税で、全体の61.8%を占めています。市税は、景気の低迷により、前年度に比べて12億6,451万円の減少となりました。利子割交付金については、郵便貯金の集中満期が過ぎたため、18億3,216万円の減少となりました。
地方交付税制度の変更により、普通交付税の一部が臨時財政対策債の発行に振り替えていることから、市債が前年度に比べて31億7,610万円の増加となりました。
また、企業会計からの繰入れが前年度に比べて9億円減少したため、繰入金全体では10億3,896万円の減少となりました。
時財政対策債とは
地方全体の財源不足を補てんするため、従来地方交付税で配分されていたものを、個々の地方公共団体が地方債を発行して資金調達をするものです。 この元利償還金相当額の全額について、後年度、地方交付税措置されます。
一般会計歳入決算額一覧
(単位 : 円、%)
区分 | 平成14年度 | 平成13年度 | 前年度との比較 | |||
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決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
市税 | 84,714,345,583 | 61.8 | 85,978,860,212 | 61.8 | -1,264,514,629 | -1.5 |
地方譲与税 | 1,117,768,874 | 0.8 | 1,100,367,659 | 0.8 | 17,401,215 | 1.6 |
利子割交付金 | 892,519,000 | 0.7 | 2,724,681,000 | 2.0 | -1,832,162,000 | -67.2 |
地方消費税交付金 | 3,973,471,000 | 2.9 | 4,527,061,000 | 3.3 | -553,590,000 | -12.2 |
ゴルフ場利用税交付金 | 5,041,531 | 0.0 | 5,031,844 | 0.0 | 9,687 | 0.2 |
特別地方消費税交付金 | 217,000 | 0.0 | 696,000 | 0.0 | -479,000 | -68.8 |
自動車取得税交付金 | 733,059,000 | 0.5 | 844,960,000 | 0.6 | -111,901,000 | -13.2 |
国有提供施設等所在市助成交付金 | 95,522,000 | 0.1 | 91,993,000 | 0.1 | 3,529,000 | 3.8 |
地方特例交付金 | 3,488,947,000 | 2.5 | 3,519,570,000 | 2.5 | -30,623,000 | -0.9 |
地方交付税 | 463,046,000 | 0.3 | 491,020,000 | 0.4 | -27,974,000 | -5.7 |
交通安全対策特別交付金 | 82,714,000 | 0.1 | 83,075,000 | 0.1 | -361,000 | -0.4 |
分担金及び負担金 | 1,980,623,480 | 1.4 | 1,975,917,417 | 1.4 | 4,706,063 | 0.2 |
使用料及び手数料 | 4,177,480,354 | 3.0 | 3,729,848,240 | 2.7 | 447,632,114 | 12.0 |
国庫支出金 | 11,462,305,664 | 8.4 | 11,197,276,617 | 8.0 | 265,029,047 | 2.4 |
県支出金 | 4,441,517,300 | 3.2 | 5,055,816,924 | 3.6 | -614,299,624 | -12.2 |
財産収入 | 392,509,674 | 0.3 | 516,606,391 | 0.4 | -124,096,717 | -24.0 |
寄附金 | 760,612,188 | 0.6 | 895,445,410 | 0.6 | -134,833,222 | -15.1 |
繰入金 | 1,810,715,776 | 1.3 | 2,849,672,353 | 2.0 | -1,038,956,577 | -36.5 |
繰越金 | 1,259,531,195 | 0.9 | 1,292,607,650 | 0.9 | -33,076,455 | -2.6 |
諸収入 | 3,500,522,025 | 2.6 | 3,592,179,891 | 2.6 | -91,657,866 | -2.6 |
市債 | 11,840,000,000 | 8.6 | 8,663,900,000 | 6.2 | 3,176,100,000 | 36.7 |
合計 | 137,192,468,644 | 100.0 | 139,136,586,608 | 100.0 | -1,944,117,964 | -1.4 |
一般会計歳出の状況
平成14年度の一般会計の歳出決算額は、1,334億7,043万円で、前年度の決算額から2.4%の減となりました。
行政の目的別に見ると、高齢者福祉や保育所などの福祉関係に関する支出の民生費が351億3,570万円と最も多く、全体に占める割合も26.3%と、ほぼ4分の1を占めています。
次いで、道路や公園などの土木関係に関する支出の土木費が266億3,446万円で20.0%、学校や公民館などの教育関係に関する支出の教育費が166億7,553万円で12.5%となっています。
平成14年度に取り組んだ主な事業
市立特別養護老人ホームの開設
335,154 千円
市立としてはじめての特別養護老人ホーム朋松苑を開設しました。
子育て支援センターの開設
63,837 千円
親子で気軽に遊び、交流し、相談できる子育て支援センターを南本町に続き、高根台にも開設しました。
放課後ルームの整備
31,418 千円
放課後ルームを2か所整備し、全小学校区55箇所で設置が完了しました。
保育所の建設
259,418 千円
入園待ち児童の解消のため、アンデルセン第2保育園(15年4月開園)と西船みどり保育園(15年9月開園)を建設しました。
周産期センターの保育器の整備
16,380 千円
東葛南部医療圏における妊産婦や新生児などの救命救急医療に対処するため、社会保険船橋中央病院の周産期センターに対し、近隣市5市とともに医療機器の整備として保育器を支援しました。
鉄道駅にエスカレーター等を整備
208,820 千円
JR津田沼駅のエスカレーター設置に対し習志野市と共同で助成しました。また、営団西船橋駅のエスカレーター等の設置に対し助成し、営団原木中山駅のエスカレーター等の設置に対し市川市と共同で助成しました。
都市公園の整備
206,357 千円
西船近隣公園・海松台公園などの都市公園を整備し、居住環境の向上を図りました。
JR船橋駅南口の駅前広場の整備
918,042 千円
市街地再開発事業に関連して、駅前広場の整備を行いました。
外国語指導助手(ALT)の配置
151,678 千円
外国人英語指導助手(ALT)(38人)を招致し、市内45校の小学校・全中学校・市立高校に派遣し、外国語教育の充実と国際理解教育の推進を図りました。
中学校給食施設の整備
12,338 千円
豊富中学校の16年度からの給食実施に向けて施設の設計を委託しました。また、中学校13校の手洗い施設等を改善し、衛生管理の強化を図りました。
一般会計歳出決算額一覧
(単位 : 円、%)
区分 | 平成14年度 | 平成13年度 | 前年度との比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
議会費 | 833,891,339 | 0.6 | 828,397,526 | 0.6 | 5,493,813 | 0.7 |
総務費 | 14,452,773,313 | 10.8 | 14,139,536,967 | 10.3 | 313,236,346 | 2.2 |
民生費 | 35,135,699,054 | 26.3 | 34,065,174,980 | 24.9 | 1,070,524,074 | 3.1 |
衛生費 | 16,541,365,188 | 12.4 | 16,921,938,020 | 12.4 | -380,572,832 | -2.2 |
労働費 | 187,546,699 | 0.1 | 247,237,791 | 0.2 | -59,691,092 | -24.1 |
農林水産業費 | 638,530,814 | 0.5 | 651,129,500 | 0.5 | -12,598,686 | -1.9 |
商工費 | 3,106,173,028 | 2.4 | 3,171,100,440 | 2.4 | -64,927,412 | -2.0 |
土木費 | 26,634,459,796 | 20.0 | 30,022,857,252 | 21.9 | -3,388,397,456 | -11.3 |
消防費 | 6,696,905,379 | 5.0 | 6,588,457,077 | 4.8 | 108,448,302 | 1.6 |
教育費 | 16,675,525,590 | 12.5 | 17,417,672,369 | 12.7 | -742,146,779 | -4.3 |
公債費 | 12,567,560,838 | 9.4 | 12,725,553,491 | 9.3 | -157,992,653 | -1.2 |
合計 | 133,470,431,038 | 100.0 | 136,779,055,413 | 100.0 | -3,308,624,375 | -2.4 |
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