平成16年度決算の概要

更新日:平成28(2016)年2月21日(日曜日)

ページID:P000059

船橋市の平成16年度の決算の概要をお知らせします。 

一般会計歳入の状況
一般会計歳出の状況 

会計別決算の状況

一般会計の決算額は、歳入が1,551億3,627万円、歳出が1,514億525万円となりました。歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額(形式収支)から、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、31億9,846万円の黒字となり、28億9,780万円を財源調整基金へ積み立てました。
一般会計・特別会計・企業会計をあわせた全会計では、歳入総額は2,876億6,064万円、歳出総額は2,850億5,180万円でした。

会計別決算収支一覧

(単位:円)

会計別決算収支一覧
会計の別 歳入決算額
A
歳出決算額
B
差引額
(形式収支)
(A-B)C
繰り越すべき
財源
実質収支
(C-D)
一般会計 155,136,279,423 151,405,250,355 3,731,029,068 532,559,421 3,198,469,647
特別会計 国民健康保険事業 39,576,408,717 39,559,754,763 16,653,954 0 16,653,954
下水道事業 23,802,399,332 23,533,325,636 269,073,696 205,020,700 64,052,996
小型自動車競走事業 9,998,922,761 10,181,052,166 -182,129,405 0 -182,129,405
老人保健医療事業 28,113,387,200 28,076,778,087 36,609,113 0 36,609,113
公共用地先行取得事業 62,109,062 62,109,062 0 0 0
船橋駅南口市街地再開発事業 2,124,615,099 2,124,572,315 42,784 0 42,784
介護保険事業 16,564,329,456 16,503,322,734 61,006,722 0 61,006,722
母子寡婦福祉資金貸付事業 129,907,647 82,606,456 47,301,191 0 47,301,191
特別会計合計 120,372,079,274 120,123,521,219 248,558,055 205,020,700 43,537,355


 

会計別決算収支一覧
会計の別 収入 支出 差引
企業会計 中央卸売市場事業 収益的収支 933,892,450 930,012,537 3,879,913
資本的収支 0 234,034,043 -234,034,043
病院事業 収益的収支 11,053,695,236 11,051,453,196 2,242,040
資本的収支 164,697,000 1,307,534,493 -1,142,837,493
企業会計合計 12,152,284,686 13,523,034,269 -1,370,749,583

企業会計の収入の不足額は、留保資金などから補てんしました。

用語の説明

一般会計

福祉や道路整備、教育など、市の行政運営の基本的な経費を扱う会計です。

特別会計

特定の事業を行うにあたって、特定の歳入をもってその歳出に充てるため、一般会計と別に処理している会計です。船橋市では国民健康保険事業・下水道事業など上記表の8つの特別会計があります。

企業会計

地方公営企業法の適用を受けて、公営企業会計による独立採算制をとっている会計です。船橋市では、中央卸売市場事業と病院事業(医療センター)の2つの企業会計があります。

収益的収支

事業活動に伴って生じる収入と支出

資本的収支

建物や機器などの資産の購入・売却による収入と支出

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一般会計歳入の状況

平成16年度の一般会計の歳入決算額は、1,551億3,627万円で、前年度の決算額から10.4%の増となりました。
歳入の中で最も多いものは、皆さんから納めていただいた市税で、全体の52.8%を占めています。市税は法人市民税が6億6,578万円、固定資産税が3億9,195万円の増となりましたが、個人市民税が13億808万円の減となり、全体では前年度に比べて1億6,814万円の減となりました。
地方交付税は、「三位一体の改革」による地方財政計画の総額抑制に伴い、前年度に比べて20億2,435万円の減となりました。
国庫支出金は、「三位一体の改革」により削減となったものがありますが、生活保護費や児童手当の支出増に伴い、その財源である国庫負担金が増加したことにより前年度に比べ10億7,483万円の増となりました。
繰入金は、出納整理期間の収支を勘案して財源調整基金から繰入れを行ったことや、勧奨退職者の増により職員退職手当基金からの繰入れを行ったため、18億7,400万円の増となりました。
地方債は、平成7年度・8年度に借り入れた減税補てん債(147億4,190万円)の借り換えがあったため、127億3,060万円の増となりました。

一般会計歳入決算額一覧

(単位 : 円、%)

一般会計歳入決算額一覧
区分 平成16年度 平成15年度 前年度との比較
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率
市税 81,986,456,506 52.8 82,154,600,440 58.4 -168,143,934 -0.2
地方譲与税 2,130,480,297 1.4 1,145,320,283 0.8 985,160,014 86.0
利子割交付金 594,015,000 0.4 633,260,000 0.4 -39,245,000 -6.2
配当割交付金 143,015,000 0.1 143,015,000 皆増
株式等譲渡所得割交付金 169,690,000 0.1 169,690,000 皆増
地方消費税交付金 5,025,583,000 3.2 4,503,707,000 3.2 521,876,000 11.6
ゴルフ場利用税交付金 5,178,615 0.0 5,132,308 0.0 46,307 0.9
特別地方消費税交付金 0 0.0 255,000 0.0 -255,000 皆減
自動車取得税交付金 798,030,000 0.5 857,721,000 0.6 -59,691,000 -7.0
国有提供施設等所在市助成交付金 113,998,000 0.1 102,982,000 0.1 11,016,000 10.7
地方特例交付金 3,318,868,000 2.1 3,380,540,000 2.4 -61,672,000 -1.8
地方交付税 2,548,425,000 1.6 4,572,779,000 3.3 -2,024,354,000 -44.3
交通安全対策特別交付金 89,823,000 0.1 91,404,000 0.1 -1,581,000 -1.7
分担金及び負担金 2,095,557,043 1.4 1,925,719,815 1.4 169,837,228 8.8
使用料及び手数料 4,385,218,842 2.8 4,438,430,037 3.2 -53,211,195 -1.2
国庫支出金 15,005,451,745 9.7 13,930,615,843 9.9 1,074,835,902 7.7
県支出金 3,021,074,414 2.0 3,398,710,907 2.4 -377,636,493 -11.1
財産収入 247,380,184 0.2 252,048,413 0.2 -4,668,229 -1.9
寄附金 816,342,237 0.5 782,089,284 0.6 34,252,953 4.4
繰入金 2,187,774,451 1.4 313,772,702 0.2 1,874,001,749 597.2
繰越金 1,458,878,813 0.9 2,203,037,606 1.6 -744,158,793 -33.8
諸収入 3,728,939,276 2.4 3,355,459,995 2.3 373,479,281 11.1
市債 25,266,100,000 16.3 12,535,500,000 8.9 12,730,600,000 101.6
合計 155,136,279,423 100.0 140,583,085,633 100.0 14,553,193,790 10.4

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一般会計歳出の状況

平成16年度の一般会計の歳出決算額は、1,514億525万円で、前年度の決算額から12.1%の増となりました。
行政の目的別に見ると、高齢者福祉や保育所などの福祉関係に関する支出の民生費が414億5,486万円と最も多く、全体に占める割合も27.4%と、4分の1強となっておりま
す。
次は、公債費が平成7年度・8年度に借り入れた減税補てん債の借り換えがあったため、263億1,030万円で17.4%となりました。
その他では、道路や公園などの土木関係に関する支出の土木費が198億6,327万円で13.1%、健康診断やごみ処理などの衛生関係に関する支出の衛生費が188億2,334万円で12.4%となっています。

平成16年度に取り組んだ主な事業

交通不便地域の移動支援

2,632 千円
自動車学校・教習所と老人福祉センターの送迎バスを活用して、高齢者を対象とした交通不便地域の移動支援と医療センターへのアクセス確保を行いました。 

防犯対策の推進

2,655 千円 
防犯情報のフリーダイヤルによる提供や市民安全パトロールカー「まもる号」を導入し、犯罪件数の減少に努めました。 

放課後ルームの整備

89,506 千円
待機児童の解消及び児童数増加に対応するため、余裕教室の改修工事及びプレハブの増築を行いました。

  • 葛飾小学校、八木が谷小学校、法典小学校、小栗原小学校、塚田小学校、飯山満小学校 

西部地区に複合施設を建設

1,158,101 千円
西部地区に保健センター、心身の発達に遅れがある児童に対応するこども発達相談センター、中央消防署本郷分署を15、16年度で建設し、17年4月開設しました。 

特定不妊治療費の助成

7,165 千円
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受ける夫婦を対象に治療費の一部を助成しました。 

リハビリテーション病院の整備に着手

35,123 千円
リハビリテーション病院を建設するため、基本・実施設計に着手しました。(平成20年4月開設予定) 

アンデルセン公園の整備

426,020 千円
利用者の利便性、快適性の向上を図るため施設の整備、改修を行いました。また、子ども美術館内にアンデルセンスタジオを設置しました。

海神南小学校校舎の増築

226,666 千円
教室の不足が見込まれる海神南小学校に6教室分の校舎を増築しました。

ふなばし市民大学校の開設  

12,281 千円
老人大学、ボランティア大学、スポーツ健康大学、生涯学習コーディネーター養成講座を統合し、ふなばし市民大学校を開設しました。 

 一般会計歳出決算額一覧

 (単位 : 円、%)

一般会計歳出決算額一覧
区分 平成16年度 平成15年度 前年度との比較
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率
議会費 862,747,471 0.6 839,167,831 0.6 23,579,640 2.8
総務費 16,342,322,462 10.8 15,649,637,934 11.6 692,684,528 4.4
民生費 41,454,866,417 27.4 40,344,350,502 29.9 1,110,515,915 2.8
衛生費 18,823,347,844 12.4 17,729,850,293 13.1 1,093,497,551 6.2
労働費 243,202,671 0.1 206,411,079 0.2 36,791,592 17.8
農林水産業費 554,530,212 0.4 587,559,601 0.4 -33,029,389 -5.6
商工費 3,038,309,204 2.0 2,993,293,919 2.2 45,015,285 1.5
土木費 19,863,277,332 13.1 21,249,284,366 15.7 -1,386,007,034 -6.5
消防費 6,785,586,555 4.5 6,357,196,704 4.7 428,389,851 6.7
教育費 17,126,759,161 11.3 16,815,114,771 12.5 311,644,390 1.9
公債費 26,310,301,026 17.4 12,273,339,820 9.1 14,036,961,206 114.4
合計 151,405,250,355 100.0 135,045,206,820 100.0 16,360,043,535 12.1

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