平成19年度決算の概要

更新日:平成28(2016)年2月21日(日曜日)

ページID:P000022

船橋市の平成19年度の決算の概要をお知らせします。
一般会計歳入の状況
一般会計歳出の状況

会計別決算の状況

一般会計の決算額は、歳入が1,534億8,750万円、歳出が1,490億7,837万円となりました。歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額(形式収支)から、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、39億3,492万円の黒字となり、36億3,480万円を財源調整基金へ積み立てました。
一般会計・特別会計・企業会計をあわせた全会計では、歳入総額は2,880億4,716万円、歳出総額は2,832億3,771万円でした。

会計別決算収支一覧

 (単位:円)

会計別決算収支一覧

会計の別

歳入決算額
A

歳出決算額
B

差引額
(形式収支)
(A-B)C

繰り越すべき
財源

実質収支
(C-D)

一般会計

153,487,500,462

149,078,368,403

4,409,132,159

474,207,473

3,934,924,586

特別会計

国民健康保険事業

50,303,112,550

50,274,516,190

28,596,360

0

28,596,360

下水道事業

26,636,808,326

26,399,327,429

237,480,897

171,106,425

66,374,472

小型自動車競走事業

8,070,240,666

8,437,011,444

-366,770,778

0

-366,770,778

老人保健医療事業

27,572,198,709

27,534,854,185

37,344,524

0

37,344,524

公共用地先行取得事業

732,000

732,000

0

0

0

船橋駅南口市街地再開発事業

1,412,344,919

1,412,305,031

39,888

0

39,888

介護保険事業

20,438,986,667

20,030,268,584

408,718,083

0

408,718,083

母子寡婦福祉資金貸付事業

125,236,446

7,032,2500

54,913,946

0

54,913,946

特別会計合計

134,559,660,283

134,159,337,363

400,322,920

171,106,425

229,216,495

会計別決算収支一覧

会計の別

収入

支出

差引

企業会計

中央卸売市場事業

収益的収支

898,238,591

889,600,007

8,638,584

資本的収支

140,000,000

347,366,805

-207,366,805

病院事業

収益的収支

11,436,306,276

11,424,721,064

11,585,212

資本的収支

2,226,451,000

2,704,932,637

-478,481,637

企業会計合計

14,700,995,867

15,366,620,513

-665,624,646

 企業会計の収入の不足額は、留保資金などから補てんしました。

用語の説明

一般会計

福祉や道路整備、教育など、市の行政運営の基本的な経費を扱う会計です。

特別会計

特定の事業を行うにあたって、特定の歳入をもってその歳出に充てるため、一般会計と別に処理している会計です。船橋市では国民健康保険事業・下水道事業など上記表の8つの特別会計があります。

企業会計

地方公営企業法の適用を受けて、公営企業会計による独立採算制をとっている会計です。船橋市では、中央卸売市場事業と病院事業(医療センター)の2つの企業会計があります。

収益的収支

事業活動に伴って生じる収入と支出

資本的収支

建物や機器などの資産の購入・売却による収入と支出

 一般会計歳入の状況

平成19年度の一般会計の歳入決算額は、1,534億8,750万円で、前年度の決算額から3.2%の増となりました。
歳入の中で最も多いものは、皆さんから納めていただいた市税で、全体の61.6%を占めています。市税は個人市民税が64億3,680万円の増、法人市民税が8億965万円の増、固定資産税については8億618万円の増となり、全体では前年度に比べて82億6,274万円の増となりました。
地方譲与税は、所得譲与税が「三位一体の改革」による税源移譲により廃止となったことなどから、37億8,103万円の減となりました。
国庫支出金、県支出金は、前年度に比べてそれぞれ9億1,935万円、14億4,230万円の増となりました。
繰入金は、出納整理期間の収支を勘案して財源調整基金からの繰入れを行いましたが、前年度に比べて13億3,775万円の減となりました。
地方債は、リハビリテーション病院建設事業等により8億1,090万円の増となりました。

一般会計歳入決算額一覧

 (単位 : 円、%)

一般会計歳入決算額一覧

区分

平成19年度

平成18年度

前年度との比較

決算額

構成比

決算額

構成比

増減額

増減率

市税

94,596,633,016

61.6

86,333,891,267

58.0

8,262,741,749

9.6

地方譲与税

1,207,579,595

0.8

4,988,605,561

3.4

-3,781,025,966

-75.8

利子割交付金

393,986,000

0.2

296,561,000

0.2

97,425,000

32.9

配当割交付金

426,047,000

0.3

376,985,000

0.3

49,062,000

13.0

株式等譲渡所得割交付金

305,473,000

0.6

349,874,000

0.2

-44,401,000

-12.7

地方消費税交付金

4,918,026,000

3.2

4,968,781,000

3.3

-50,755,000

-1.0

ゴルフ場利用税交付金

4,771,891

0.0

4,910,103

0.0

-138,232

-2.8

特別地方消費税交付金

0

0.0

0

0.0

0

自動車取得税交付金

781,440,000

0.5

874,830,000

0.6

-93,390,000

-10.7

国有提供施設等
所在市助成交付金

147,567,000

0.1

132,707,000

0.1

14,860,000

11.2

地方特例交付金

541,489,000

0.3

2,594,616,000

1.8

-2,053,127,000

-79.1

地方交付税

328,268,000

0.2

329,137,000

0.2

-869,000

-0.3

交通安全対策特別交付金

92,306,000

0.0

93,984,000

0.1

-1,678,000

-1.8

分担金及び負担金

2,335,936,748

1.5

2,262,109,964

1.5

73,826,784

3.3

使用料及び手数料

3,963,717,816

2.6

3,884,702,583

2.6

79,015,233

2.0

国庫支出金

15,115,632,843

9.8

14,196,279,589

9.5

919,353,254

6.5

県支出金

5,354,826,777

3.5

3,912,531,322

2.6

1,442,295,455

36.9

財産収入

324,133,046

0.2

198,997,542

0.1

125,135,504

62.9

寄附金

755,201,445

0.5

763,545,063

0.5

-8,343,618

-1.1

繰入金

5,869,402,263

3.8

7,207,148,074

4.9

-1,337,745,811

-18.6

繰越金

1,022,222,483

0.6

1,107,673,583

0.8

-85,451,100

-7.7

諸収入

3,587,340,559

2.3

3,291,095,106

2.2

296,245,453

9.0

市債

11,415,500,000

7.4

10,604,600,000

7.1

810,900,000

7.6

合計

153,487,500,462

100.0

148,773,564,757

100.0

4,713,935,705

3.2

一般会計歳出の状況

平成19年度の一般会計の歳出決算額は、1,490億7,837万円で、前年度の決算額から2.8%の増となりました。
行政の目的別に見ると、高齢者福祉や保育所などの福祉関係に関する支出である民生費が462億4,228万円と最も多く、全体に占める割合も31.0%と、3分の1弱となっております。次は、健康診断やごみ処理などの衛生関係に関する支出である衛生費が222億6,071万円で14.9%、道路や公園などの土木関係に関する支出である土木費が219億8,557万円で14.7%となっています。

平成19年度に取り組んだ主な事業

リハビリテーション病院の建設

3,852,617 千円
平成16年度から着手したリハビリテーション病院の建設事業について、19年度も引き続き工事を進め、竣工しました。

西部公民館の建て替え

685,242 千円
老朽化した西部公民館について、児童ホーム及び老人憩いの家との複合施設として整備するため、18年度に引き続き建替工事を行い、竣工しました。

本中山児童ホームの建設

177,641 千円
18年度に引き続き、公民館、老人憩いの家との複合施設としての本中山児童ホーム建設事業を進め、竣工しました。

街路整備事業の推進

 2,002,708 千円
幹線道路の交通混雑解消、都市機能の活性化を図るため、都市計画道路3・3・7号線ほか街路整備事業を行いました。

一般会計歳出決算額一覧 

(単位 : 円、%)

一般会計歳出決算額一覧

区分

平成19年度

平成18年度

前年度との比較

決算額

構成比

決算額

構成比

増減額

増減率

議会費

848,149,520

0.6

853,577,701

0.6

-5,428,181

-0.6

総務費

16,819,168,592

11.3

16,413,281,527

11.3

405,887,065

2.5

民生費

46,242,275,659

31.0

44,099,115,909

30.4

2,143,159,750

4.9

衛生費

22,260,707,813

14.9

20,001,606,047

13.8

2,259,101,766

11.3

労働費

249,227,046

0.2

263,205,559

0.2

-13,978,513

-5.3

農林水産業費

537,964,519

0.4

522,904,933

0.4

15,059,586

2.9

商工費

3,107,413,627

2.1

3,018,619,678

2.1

88,793,949

2.9

土木費

21,985,569,707

14.7

22,799,903,399

15.7

-814,333,692

-3.6

消防費

6,271,734,890

4.2

6,955,921,188

4.8

-684,186,298

-9.8

教育費

18,570,017,804

12.4

17,648,230,022

12.1

921,787,782

5.2

公債費

12,186,139,226

8.2

12,454,025,839

8.6

-267,886,613

-2.2

合計

149,078,368,403

100.0

145,030,391,802

100.0

4,047,976,601

2.8

                

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財政課 調査係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

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