平成24年度船橋市の予算と主な事業

更新日:平成28(2016)年2月20日(土曜日)

ページID:P020462

予算の特徴

 厳しい社会情勢のなか、平成24年度の歳入は、市税全体としては若干の減収が予測され、23年度に引き続き、普通交付税の交付を見込んでいます。

 一方、歳出は、教育施設等の耐震化及び災害時の支援活動に必要な防災・災害対策に要する経費に加え、増加する社会保障関係経費など、多くの財政需要が見込まれます。

 24年度の予算編成にあたっては、国の平成23年度補正予算の活用などにより財源を確保しながら、不足分を財源調整基金からの繰り入れや臨時財政対策債の発行などで補い、災害に強いまちづくりの推進など、より市民の安全・安心に重点を置いた予算といたしました。

 市民の皆様が安全で安心して生き生きと暮らすことができるよう、今すべきこと、将来のために行うこととして、「防災・防犯対策等の強化による安全と安心の実現」「福祉体制の確立」「教育環境の充実」「地域経済の活性化」「医療の充実と健康づくり」「快適な都市基盤の整備」「新公共交通システムの導入や駅エレベーターの整備」「地球にやさしい環境対策の推進」の8つの重点項目を中心に効果的に予算を配分し、

一般会計は、対前年度比0.9%増の1735億5000万円

全会計では、対前年度比1.3%増の3169億4200万円

としました。

主な事業

平成24年度予算参考資料

(単位:千円)

23・24年度予算額
区分 24年度予算額 23年度予算額 伸び率
(%)
一般会計 173,550,000 171,970,000 0.9
特別会計
 
国民健康保険事業 58,076,000 56,740,000 2.4
下水道事業 24,825,000 25,461,000 △2.5
小型自動車競走事業 7,290,000 7,660,000 △4.8
船橋駅南口市街地再開発事業 1,072,000 1,086,000 △1.3
介護保険事業 29,550,000 28,658,000 3.1
母子寡婦福祉資金貸付事業 92,000 99,000 △7.1
後期高齢者医療事業 4,837,000 4,478,000 8.0
小計 125,742,000 124,182,000 1.3
企業会計 中央卸売市場事業 1,192,000 1,207,000 △1.2
病院事業 16,458,000 15,470,000 6.4
小計 17,650,000 16,677,000 5.8
特別・企業会計の合計 143,392,000 140,859,000 1.8
全会計  316,942,000 312,829,000 1.3

会計別予算構成比

 会計別

 一般会計歳入予算

(単位:千円)

一般会計歳入予算
区分 平成24年度 平成23年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 伸び率
市税 92,477,200 53.3 93,172,800 54.2 △695,600 △0.7
地方譲与税 980,600 0.6 996,400 0.6 △15,800 △1.6
利子割交付金 211,300 0.1 267,400 0.2 △56,100 △21.0
配当割交付金 182,000 0.1 113,600 0.1 68,400 60.2
株式等譲渡所得割交付金 68,300 0.0 70,900 0.0 △2,600 △3.7
地方消費税交付金 4,961,100 2.9 5,008,100 2.9 △47,000 △0.9
ゴルフ場利用税交付金 4,200 0.0 4,300 0.0 △100 △2.3
自動車取得税交付金 372,700 0.2 258,900 0.2 113,800 44.0
国有提供施設等所在市助成交付金 169,300 0.1 164,300 0.1 5,000 3.0
地方特例交付金 550,000 0.3 913,100 0.5 △363,100 △39.8
地方交付税 5,300,000 3.1 3,000,000 1.7 2,300,000 76.7
交通安全対策特別交付金 72,000 0.0 76,000 0.0 △4,000 △5.3
分担金及び負担金 2,629,700 1.5 2,374,900 1.4 254,800 10.7
使用料及び手数料 3,732,800 2.2 3,694,000 2.1 38,800 1.1
国庫支出金 26,776,900 15.4 29,309,800 17.0 △2,532,900 △8.6
県支出金 8,068,400 4.6 8,426,200 4.9 △357,800 △4.2
財産収入 262,300 0.2 245,700 0.1 16,600 6.8
寄附金 1,300,200 0.8 604,400 0.4 695,800 115.1
繰入金 4,388,900 2.5 6,266,100 3.6 △1,877,200 △30.0
繰越金 300,000 0.2 300,000 0.2 0 0.0
諸収入 5,428,600 3.1 5,085,200 3.0 343,400 6.8
市債 15,313,500 8.8 11,617,900 6.8 3,695,600 31.8
合計 173,550,000 100.0 171,970,000 100.0 1,580,000 0.9

歳入予算構成比

 歳入

一般会計歳出予算

(単位:千円、%)

一般会計歳出予算
区分 平成24年度 平成23年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 伸び率
議会費 1,009,200 0.6 1,121,000 0.7 △111,800 △10.0
総務費 17,690,800 10.2 18,164,100 10.6 △473,300 △2.6
民生費 73,760,800 42.5 72,608,300 42.2 1,152,500 1.6
衛生費 19,169,300 11.0 17,657,600 10.3 1,511,700 8.6
労働費 176,300 0.1 254,300 0.1 △78,000 △30.7
農林水産業費 552,000 0.3 538,500 0.3 13,500 2.5
商工費 4,348,000 2.5 4,520,000 2.6 △172,000 △3.8
土木費 18,836,300 10.9 18,045,500 10.5 790,800 4.4
消防費 6,264,100 3.6 6,388,900 3.7 △124,800 △2.0
教育費 18,688,000 10.8 20,162,600 11.7 △1,474,600 △7.3
災害復旧費 59,200 0.0 0 0.0 59,200 皆増
公債費 12,696,000 7.3 12,209,200 7.1 59,200 4.0
予備費 300,000 0.2 300,000 0.2 0 0.0
合計 173,550,000 100.0 171,970,000 100.0 11,510,000 0.9

歳出予算構成比

 歳出

予算額の推移等

歳入推移

歳出推移

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