平成22年度船橋市の予算と主な事業

更新日:平成28(2016)年2月21日(日曜日)

ページID:P013232

一般会計で対前年度比6.4%増の1,604億円6,000万円
全会計で対前年度比3.4%増の2,953億4,000万円

予算の特徴

平成22年度の歳入は、長引く景気低迷の影響による企業業績の悪化や雇用情勢を反映し、市税収入の大幅な落ち込みが予測され、また、地方消費税交付金や自動車取得税交付金などの減収も予想されることから、近年にない厳しい状況となっています。
 一方、歳出については、年々増加する社会保障関係経費や清掃工場の建て替え、老朽化した公共施設の保全など、多大な財政需要が見込まれていますが、財源調整基金からの繰り入れや臨時財政対策債の発行などにより財源確保に努めました。
 このような状況の中で、22年度の予算編成にあたっては、船橋の将来に求められる課題を的確に把握し、「福祉体制の確立」「医療の充実と健康づくり」「防災・防犯対策等の強化による安全と安心の実現」「地域経済の活性化」「教育環境の充実」「快適な都市基盤の整備」「新公共交通システムの導入や駅エレベーターの整備」「地球にやさしい環境対策の推進」の8つの重点項目に予算を効果的に配分し、
一般会計は、対前年度比6.4%増の1,604億6,000万円
全会計では、対前年度比3.4%増の2,953億4,000万円
としました。

 (単位:千円)

21・22年度予算額
区分 22年度予算額 21年度予算額 伸び率
(%)
一般会計 160,460,000 150,800,000 6.4
特別会計 国民健康保険事業 54,713,000 53,680,000 1.9
下水道事業 23,789,000 24,413,000 △2.6
小型自動車競走事業 8,424,000 9,823,000 △14.2
老人保健医療事業 19,000 90,000 △78.9
公共用地先行取得事業 0 0
船橋駅南口市街地再開発事業 1,474,000 2,402,000 △38.6
介護保険事業 26,297,000 24,124,000 9.0
母子寡婦福祉資金貸付事業 102,000 99,000 3.0
後期高齢者医療事業 4,175,000 3,971,000 5.1
小計 118,993,000 118,602,000 0.3
企業会計 中央卸売市場事業 1,260,000 1,278,000 △1.4
病院事業 14,627,000 15,044,000 △2.8
小計 15,887,000 16,322,000 △2.7
特別・企業会計の合計 134,880,000 134,924,000 0.0
全会計  295,340,000 285,724,000 3.4

会計別予算構成比

 会計別予算構成比の画像

 一般会計歳入予算

(単位:千円)

一般会計歳入予算
区分 平成22年度 平成21年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 伸び率
市税 91,844,400 57.2 94,953,500 63.0 △3,109,100 △3.3
地方譲与税 1,023,000 0.6 1,081,600 0.7 △58,600 △5.4
利子割交付金 349,400 0.2 415,100 0.3 △65,700 △15.8
配当割交付金 162,000 0.1 191,000 0.1 △29,000 △15.2
株式等譲渡所得割交付金 68,000 0.0 144,000 0.1 △76,000 △52.8
地方消費税交付金 4,377,800 2.7 4,851,000 3.2 △473,200 △9.8
ゴルフ場利用税交付金 4,500 0.0 4,200 0.0 300 7.1
自動車取得税交付金 272,400 0.2 570,000 0.4 △297,600 △52.2
国有提供施設等所在市助成交付金 162,200 0.1 162,200 0.1 0 0.0
地方特例交付金 1,169,000 0.7 1,006,000 0.7 163,000 16.2
地方交付税 300,000 0.2 300,000 0.2 0 0.0
交通安全対策特別交付金 83,000 0.1 85,000 0.0 △2,000 △2.4
分担金及び負担金 2,419,200 1.5 2,356,400 1.6 62,800 2.7
使用料及び手数料 3,990,800 2.5 3,893,100 2.6 97,700 2.5
国庫支出金 24,632,300 15.4 16,025,400 10.6 8,606,900 53.7
県支出金 6,908,400 4.3 5,169,100 3.4 1,739,300 33.6
財産収入 287,300 0.2 283,200 0.2 4,100 1.4
寄附金 569,700 0.4 599,700 0.4 △30,000 △5.0
繰入金 6,131,500 3.8 5,612,500 3.7 519,000 9.2
繰越金 300,000 0.2 300,000 0.2 0 0.0
諸収入 4,775,000 3.0 3,936,400 2.6 838,600 21.3
市債 10,630,100 6.6 8,860,600 5.9 1,769,500 20.0
合計 160,460,000 100.0 150,800,000 100.0 9,660,000 6.4

歳入予算構成比

歳入予算構成比の画像 

一般会計歳出予算

(単位:千円、%)

一般会計歳出予算
区分 平成22年度 平成21年度 比較
予算額 構成比 予算額 構成比 増減額 伸び率
議会費 870,500 0.6 872,900 0.6 △2,400 △0.3
総務費 18,333,100 11.5 18,151,400 12.0 181,700 1.0
民生費 65,022,600 40.5 54,378,000 36.1 10,644,600 19.6
衛生費 16,406,700 10.2 16,636,500 11.0 △229,800 △1.4
労働費 197,100 0.1 267,100 0.2 △70,000 △26.2
農林水産業費 505,900 0.3 528,600 0.4 △22,700 △4.3
商工費 4,359,700 2.7 3,709,800 2.5 649,900 17.5
土木費 17,353,800 10.8 19,212,500 12.7 △1,858,700 △9.7
消防費 .6,136,700 3.8 6,249,300 4.1 △112,600 △1.8
教育費 17,985,900 11.2 18,169,400 12.0 △183,500 △1.0
公債費 12,988,000 8.1 12,324,500 8.2 663,500 5.4
予備費 300,000 0.2 300,000 0.2 0 0.0
合計 160,460,000 100.0 150,800,000 100.0 9,660,000 6.4

 

歳出予算構成比

 歳出予算構成比の画像

予算額の推移等

一般会計予算 歳入の推移

一般会計予算 歳出の推移(目的別)

一般会計予算 歳出の推移(性質別)

市債残高の推移

財源調整基金年度末残高の推移

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