平成15年度決算の概要
船橋市の平成15年度の決算の概要をお知らせします。
一般会計歳入の状況
一般会計歳出の状況
会計別決算の状況
一般会計の決算額は、歳入が1,405億8,308万円、歳出が1,350億4,520万円となりました。歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額(形式収支)から、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、51億9,531万円の黒字となり、40億7,900万円を財源調整基金へ積み立てました。
一般会計・特別会計・企業会計をあわせた全会計では、歳入総額は2,756億9,726万円、歳出総額は2,705億8,102万円でした。
会計別決算収支一覧
(単位:円)
会計の別 | 歳入決算額 A |
歳出決算額 B |
差引額 (形式収支) (A-B)C |
繰り越すべき 財源 D |
実質収支 (C-D) |
|
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一般会計 | 140,583,085,633 | 135,045,206,820 | 5,537,878,813 | 342,564,909 | 5,195,313,904 | |
特 別 会 計 |
国民健康保険事業 | 39,895,811,131 | 39,871,435,453 | 24,375,678 | 0 | 24,375,678 |
下水道事業 | 25,430,815,571 | 25,192,938,541 | 237,877,030 | 171,817,150 | 66,059,880 | |
小型自動車競走事業 | 11,572,065,905 | 11,716,458,677 | -144,392,772 | 0 | -144,392,772 | |
交通災害共済事業 | 77,169,044 | 77,169,044 | 0 | 0 | 0 | |
火災等災害共済事業 | 14,821,550 | 14,821,550 | 0 | 0 | 0 | |
老人保健医療事業 | 28,070,897,825 | 28,020,508,660 | 50,389,165 | 0 | 50,389,165 | |
船橋駅南口市街地再開発事業 | 2,978,219,922 | 2,638,084,921 | 340,135,001 | 0 | 340,135,001 | |
介護保険事業 | 14,709,490,920 | 14,707,667,310 | 1,823,610 | 0 | 1,823,610 | |
母子寡婦福祉資金貸付事業 | 107,713,855 | 75,685,494 | 32,028,361 | 0 | 32,028,361 | |
特別会計合計 | 122,857,005,723 | 122,314,769,650 | 542,236,073 | 171,817,150 | 370,418,923 |
会計の別 | 収入 | 支出 | 差引 | ||
---|---|---|---|---|---|
企 業 会 計 |
中央卸売市場事業 | 収益的収支 | 926,697,018 | 922,033,381 | 4,663,637 |
資本的収支 | 0 | 259,099,512 | -259,099,512 | ||
病院事業 | 収益的収支 | 11,035,033,362 | 11,031,090,742 | 3,942,620 | |
資本的収支 | 295,439,000 | 1,008,816,353 | -713,377,353 | ||
企業会計合計 | 12,257,169,380 | 13,221,039,988 | -963,870,608 |
企業会計の収入の不足額は、留保資金などから補てんしました。
用語の説明
一般会計
福祉や道路整備、教育など、市の行政運営の基本的な経費を扱う会計です。
特別会計
特定の事業を行うにあたって、特定の歳入をもってその歳出に充てるため、一般会計と別に処理している会計です。船橋市では国民健康保険事業・下水道事業など上記表の9つの特別会計があります。
企業会計
地方公営企業法の適用を受けて、公営企業会計による独立採算制をとっている会計です。船橋市では、中央卸売市場事業と病院事業(医療センター)の2つの企業会計があります。
収益的収支
事業活動に伴って生じる収入と支出
資本的収支
建物や機器などの資産の購入・売却による収入と支出
一般会計歳入の状況
平成15年度の一般会計の歳入決算額は、1,405億8,308万円で、前年度の決算額から2.5%の増となりました。
歳入の中で最も多いものは、皆さんから納めていただいた市税で、全体の58.4%を占めています。市税は景気の低迷により、前年度に比べて25億5,974万円の減となりました。
地方交付税は、普通交付税が中核市移行に伴い、基準財政需要額の増加等があったため、前年度に比べて41億973万円の増となりました。
国庫支出金は、生活保護費や児童扶養手当の支出増に伴い、その財源である国庫負担金が増加したことにより前年度に比べ24億6,831万円の増となりました。
また、繰入金は、企業会計からの繰入れを行わなかったため、14億9,694万円の減となりました。
一般会計歳入決算額一覧
(単位 : 円、%)
区分 | 平成15年度 | 平成14年度 | 前年度との比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
市税 | 82,154,600,440 | 58.4 | 84,714,345,583 | 61.8 | -2,559,745,143 | -3.0 |
地方譲与税 | 1,145,320,283 | 0.8 | 1,117,768,874 | 0.8 | 27,551,409 | 2.5 |
利子割交付金 | 633,260,000 | 0.4 | 892,519,000 | 0.7 | -259,259,000 | -29.0 |
地方消費税交付金 | 4,503,707,000 | 3.2 | 3,973,471,000 | 2.9 | 530,236,000 | 13.3 |
ゴルフ場利用税交付金 | 5,132,308 | 0.0 | 5,041,531 | 0.0 | 90,777 | 1.8 |
特別地方消費税交付金 | 255,000 | 0.0 | 217,000 | 0.0 | 38,000 | 17.5 |
自動車取得税交付金 | 857,721,000 | 0.6 | 733,059,000 | 0.5 | 124,662,000 | 17.0 |
国有提供施設等所在市助成交付金 | 102,982,000 | 0.1 | 95,522,000 | 0.1 | 7,460,000 | 7.8 |
地方特例交付金 | 3,380,540,000 | 2.4 | 3,488,947,000 | 2.5 | -108,407,000 | -3.1 |
地方交付税 | 4,572,779,000 | 3.3 | 463,046,000 | 0.3 | 4,109,733,000 | 887.5 |
交通安全対策特別交付金 | 91,404,000 | 0.1 | 82,714,000 | 0.1 | 8,690,000 | 10.5 |
分担金及び負担金 | 1,925,719,815 | 1.4 | 1,980,623,480 | 1.4 | -54,903,665 | -2.8 |
使用料及び手数料 | 4,438,430,037 | 3.2 | 4,177,480,354 | 3.0 | 260,949,683 | 6.2 |
国庫支出金 | 13,930,615,843 | 9.9 | 11,462,305,664 | 8.4 | 2,468,310,179 | 21.5 |
県支出金 | 3,398,710,907 | 2.4 | 4,441,517,300 | 3.2 | -1,042,806,393 | -23.5 |
財産収入 | 252,048,413 | 0.2 | 392,509,674 | 0.3 | -140,461,261 | -35.8 |
寄附金 | 782,089,284 | 0.6 | 760,612,188 | 0.6 | 21,477,096 | 2.8 |
繰入金 | 313,772,702 | 0.2 | 1,810,715,776 | 1.3 | -1,496,943,074 | -82.7 |
繰越金 | 2,203,037,606 | 1.6 | 1,259,531,195 | 0.9 | 943,506,411 | 74.9 |
諸収入 | 3,355,459,995 | 2.3 | 3,500,522,025 | 2.6 | -145,062,030 | -4.1 |
市債 | 12,535,500,000 | 8.9 | 11,840,000,000 | 8.6 | 695,500,000 | 5.9 |
合計 | 140,583,085,633 | 100.0 | 137,192,468,644 | 100.0 | 3,390,616,989 | 2.5 |
一般会計歳出の状況
平成15年度の一般会計の歳出決算額は、1,350億4,520万円で、前年度の決算額から1.2%の増となりました。
行政の目的別に見ると、高齢者福祉や保育所などの福祉関係に関する支出の民生費が403億4,435万円と最も多く、全体に占める割合も29.9%と、ほぼ3分の1弱を占めています。
次いで、道路や公園などの土木関係に関する支出の土木費が212億4,928万円で15.7%、健康診断やごみ処理などの衛生関係に関する支出の衛生費が177億2,985万円で13.1%となっています。
平成15年度に取り組んだ主な事業
船橋駅前総合窓口センターの開設
241,000千円
フェイス5階に戸籍・税・福祉などの業務を取扱う船橋駅前総合窓口センターを開設しました。
前原児童ホームの開設
168,641千円
前原地区における子どもたちの身近な遊び場である前原児童ホームを建て替えました(15年9月開設)。
保育所の整備
363,114千円
入園待ち児童の解消のため、西船みどり保育園(15年9月開園)を整備するとともに、行田地区のアリスなかよし保育園と田喜野井地区の田喜野井旭保育園の建設費の一部を補助しました。
西部地区に複合施設を建設
238,098千円
西部地区に保健センター、心身の発達に遅れがある児童に対応する(仮称)こども相談センター、(仮称)中央消防署本郷分署を15、16年度で建設します(17年4月開設予定)。
鉄道駅にエレベーター等を整備
205,300千円
JR西船橋駅と新京成線二和向台駅にエレベーター等を設置するための費用の一部を補助しました。
都市公園等の整備
963,363千円
田喜野井北公園・行田緑地などの都市公園等を整備し、居住環境の向上を図りました。
JR船橋駅南口の駅前広場の整備
449,810千円
市街地再開発事業に関連して、駅前広場の整備を行いました。
市民文化創造館の開設
159,190千円
フェイス6階に文化芸術活動などに利用できる多機能の小ホール船橋市民文化創造館を開設しました。
中学校給食施設の整備
228,328千円
豊富中学校の16年度からの給食実施に向けて施設を増築しました。
一般会計歳出決算額一覧
(単位 : 円、%)
区分 | 平成15年度 | 平成14年度 | 前年度との比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
決算額 | 構成比 | 決算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
議会費 | 839,167,831 | 0.6 | 833,891,339 | 0.6 | 5,276,492 | 0.6 |
総務費 | 15,649,637,934 | 11.6 | 14,452,773,313 | 10.8 | 1,196,864,621 | 8.3 |
民生費 | 40,344,350,502 | 29.9 | 35,135,699,054 | 26.3 | 5,208,651,448 | 14.8 |
衛生費 | 17,729,850,293 | 13.1 | 16,541,365,188 | 12.4 | 1,188,485,105 | 7.2 |
労働費 | 206,411,079 | 0.2 | 187,546,699 | 0.1 | 18,864,380 | 10.1 |
農林水産業費 | 587,559,601 | 0.4 | 638,530,814 | 0.5 | -50,971,213 | -8.0 |
商工費 | 2,993,293,919 | 2.2 | 3,106,173,028 | 2.4 | -112,879,109 | -3.6 |
土木費 | 21,249,284,366 | 15.7 | 26,634,459,796 | 20.0 | -5,385,175,430 | -20.2 |
消防費 | 6,357,196,704 | 4.7 | 6,696,905,379 | 5.0 | -339,708,675 | -5.1 |
教育費 | 16,815,114,771 | 12.5 | 16,675,525,590 | 12.5 | 139,589,181 | 0.8 |
公債費 | 12,273,339,820 | 9.1 | 12,567,560,838 | 9.4 | -294,221,018 | -2.3 |
合計 | 135,045,206,820 | 100.0 | 133,470,431,038 | 100.0 | 1,574,775,782 | 1.2 |
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