平成17年度決算の概要

更新日:平成28(2016)年2月21日(日曜日)

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平成17年度決算の概要

船橋市の平成17年度の決算の概要をお知らせします。
一般会計歳入の状況 
一般会計歳出の状況 

会計別決算の状況

一般会計の決算額は、歳入が1,418億3,322万円、歳出が1,380億3,555万円となりました。歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額(形式収支)から、翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた実質収支は、29億9,097万円の黒字となり、26億9,000万円を財源調整基金へ積み立てました。
一般会計・特別会計・企業会計をあわせた全会計では、歳入総額は2,776億2,608万円、歳出総額は2,745億8,662万円でした。

会計別決算収支一覧

(単位:円)

会計別決算の状況
会計の別 歳入決算額
A
歳出決算額
B
差引額
(形式収支)
(A-B)C
繰り越すべき
財源
実質収支
(C-D)
一般会計 141,833,224,557 138,035,550,974 3,797,673,583 806,694,453 2,990,979,130
特別会計 国民健康保険事業 42,585,243,939 42,560,622,195 24,621,744 0 24,621,744
下水道事業 23,286,839,052 23,020,536,324 266,302,728 148,793,250 117,509,478
小型自動車競走事業 7,776,605,128 8,181,314,672 -404,709,544 0 -404,709,544
老人保健医療事業 28,205,897,757 28,109,110,188 96,787,569 0 96,787,569
公共用地先行取得事業 732,000 732,000 0 0 0
船橋駅南口市街地再開発事業 3,351,497,741 3,351,462,653 35,088 0 35,088
介護保険事業 17,785,013,909 17,745,857,857 39,156,052 0 39,156,052
母子寡婦福祉資金貸付事業 105,024,334 79,478,084 25,546,250 0 25,546,250
特別会計合計 123,096,853,860 123,049,113,973 47,739,887 148,793,250 -101,053,363

 

会計別決算の状況
会計の別 収入 支出 差引
企業会計 中央卸売市場事業 収益的収支 910,850,324 905,188,067 5,662,257
資本的収支 0 277,389,546 -277,389,546
病院事業 収益的収支 11,275,634,322 11,271,745,492 3,888,830
資本的収支 509,520,000 1,047,639,265 -538,119,265
企業会計合計 12,696,004,646 13,501,962,370 -805,957,724

企業会計の収入の不足額は、留保資金などから補てんしました。

用語の説明

一般会計

福祉や道路整備、教育など、市の行政運営の基本的な経費を扱う会計です。

特別会計

特定の事業を行うにあたって、特定の歳入をもってその歳出に充てるため、一般会計と別に処理している会計です。船橋市では国民健康保険事業・下水道事業など上記表の8つの特別会計があります。

企業会計

地方公営企業法の適用を受けて、公営企業会計による独立採算制をとっている会計です。船橋市では、中央卸売市場事業と病院事業(医療センター)の2つの企業会計があります。

収益的収支

事業活動に伴って生じる収入と支出

資本的収支

建物や機器などの資産の購入・売却による収入と支出

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一般会計歳入の状況

平成17年度の一般会計の歳入決算額は、1,418億3,322万円で、前年度の決算額から8.6%の減となりました。
歳入の中で最も多いものは、皆さんから納めていただいた市税で、全体の59.2%を占めています。市税は個人市民税が12億5,135万円の増、法人市民税が6億731万円の増、固定資産税が2億5,728万円の増となり、全体では前年度に比べて20億863万円の増となりました。
地方譲与税のうち、所得譲与税は「三位一体の改革」による税源移譲により10億1,369万円の増となりました。
配当割交付金は、企業の業績が回復したことにより1億386万円の増、株式等譲渡所得割交付金は、景気の回復により個人投資が増大したため2億4,214万円の増となりました。
地方交付税は、「三位一体の改革」による地方財政計画の総額抑制に伴い、前年度に比べて11億7,559万円の減となりました。
県支出金は、「三位一体の改革」により国民健康保険基盤安定負担金が大きく増えたため、2億8,958万円の増となりました。
繰入金は、出納整理期間の収支を勘案して財源調整基金から繰入れを行ったこと等により、11億5,250万円の増となりました。
繰越金は、6億2,564万円の減となりました
地方債は、平成16年度決算では平成7年度・8年度に借り入れた減税補てん債(147億4,190万円)の借り換えがあったため、154億330万円の減となりました。

一般会計歳入決算額一覧

(単位 : 円、%)

一般会計歳入決算額一覧
区分 平成17年度 平成16年度 前年度との比較
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率
市税 83,995,094,595 59.2 81,986,456,506 52.8 2,008,638,089 2.4
地方譲与税 3,129,257,497 2.2 2,130,480,297 1.4 998,777,200 46.9
利子割交付金 399,965,000 0.3 594,015,000 0.4 -194,050,000 -32.7
配当割交付金 246,882,000 0.2 143,015,000 0.1 103,867,000 72.6
株式等譲渡所得割交付金 411,834,000 0.3 169,690,000 0.1 242,144,000 142.7
地方消費税交付金 4,674,146,000 3.3 5,025,583,000 3.2 -351,437,000 -7.0
ゴルフ場利用税交付金 4,959,837 0.0 5,178,615 0.0 -218,778 -4.2
特別地方消費税交付金 0 0.0 0 0.0 0
自動車取得税交付金 809,188,000 0.6 798,030,000 0.5 11,158,000 1.4
国有提供施設等所在市助成交付金 118,469,000 0.1 113,998,000 0.1 4,471,000 3.9
地方特例交付金 3,329,875,000 2.3 3,318,868,000 2.1 11,007,000 0.3
地方交付税 1,372,831,000 1.0 2,548,425,000 1.6 -1,175,594,000 -46.1
交通安全対策特別交付金 89,682,000 0.1 89,823,000 0.1 -141,000 -0.2
分担金及び負担金 2,487,574,142 1.7 2,095,557,043 1.4 392,017,099 18.7
使用料及び手数料 4,378,037,007 3.1 4,385,218,842 2.8 -7,181,835 -0.2
国庫支出金 14,875,927,502 10.5 15,005,451,745 9.7 -129,524,243 -0.9
県支出金 3,310,659,527 2.3 3,021,074,414 2.0 289,585,113 9.6
財産収入 185,060,152 0.1 247,380,184 0.2 -62,320,032 -25.2
寄附金 741,695,933 0.5 816,342,237 0.5 -74,646,304 -9.1
繰入金 3,340,278,170 2.4 2,187,774,451 1.4 1,152,503,719 52.7
繰越金 883,229,068 0.6 1,458,878,813 0.9 -625,649,745 -42.9
諸収入 3,235,779,127 2.3 3,728,939,276 2.4 -493,160,149 -13.2
市債 9,862,800,000 6.9 25,266,100,000 16.3 -15,403,300,000 -61.0
合計 141,833,224,557 100.0 155,136,279,423 100.0 -13,303,054,866 -8.6

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一般会計歳出の状況

平成17年度の一般会計の歳出決算額は、1,380億3,555万円で、前年度の決算額から8.8%の減となりました。
行政の目的別に見ると、高齢者福祉や保育所などの福祉関係に関する支出である民生費が430億883万円と最も多く、全体に占める割合も31.2%と、3分の1弱となっております。
次は、道路や公園などの土木関係に関する支出である土木費が220億5,077万円で16.0%、健康診断やごみ処理などの衛生関係に関する支出である衛生費が191億654万円で13.8%となっています。 

平成17年度に取り組んだ主な事業

リハビリテーション病院の建設 
  • 900,448 千円 
  • リハビリテーション病院を建設するため、用地取得等を行い、建設工事に着手しました。
(仮称)前原団地の建設 
  • 489,669 千円 
  • 老朽化した市営住宅の建て替えに伴う居住者の移転用住宅として、(仮称)前原団地の建設工事に着手しました。
放課後ルームの整備 
  • 76,101 千円 
  • 待機児童の解消及び児童数増加に対応するため、余裕教室の改修工事やプレハブの増築を行いました。
    海神南小学校、法典小学校、法典西小学校、中野木小学校、芝山東小学校
     
西部公民館の整備に着手 
  • 23,911 千円
  • 西部公民館を建て替えるため、基本設計・実施設計に着手しました。
身体障害者福祉作業所太陽の整備
  • 33,063 千円
  • 身体障害者福祉作業所太陽の増築を行うため、基本・実施設計を行いました。また、施設建設を行うに際して、取付道路の整備と排水管敷設整備を行いました。
アンデルセン生誕200周年記念事業の実施
  • 27,864 千円
  • 子供たちが登場人物の衣装を着て、童話の世界を体験できる「アンデルセンスタジオ」をアンデルセン公園に設置し、デンマーク王国メアリー皇太子妃殿下のご臨席を賜り、記念式典を開催しました。また、アンデルセン生誕200周年記念式典参加のため、市代表団及び文化団体を同国オーデンセ市へ派遣しました。
震災対策の推進
  • 14,943 千円
  • 大規模災害に備え、新たに災害弱者対応の備蓄の整備を行いました。仮設洋式トイレ(身体障害者対応)50台、紙オムツ(赤ちゃん用・大人用)ほか
「ふなばしハッピーサタデー」に様々な事業を実施
  • 3,470 千円
  • 毎月第3土曜日を「ふなばしハッピーサタデー」とし、各公民館を中心とした地域において、公民館や地域団体が連携を図り子どもを対象とした事業(スポーツ、子どもまつり、映画会、料理教室、囲碁教室等)を実施しました。
防犯活動の支援
  • 2,284 千円
  • 町会・自治会を母体とした防犯活動団体の結成や活動を支援するため、帽子、腕章等の防犯パトロール物資を支給しました。

一般会計歳出決算額一覧

(単位 : 円、%)


 

一般会計歳出決算額一覧
区分 平成17年度 平成16年度 前年度との比較
決算額 構成比 決算額 構成比 増減額 増減率
議会費 857,653,357 0.6 862,747,471 0.6 -5,094,114 -0.6
総務費 14,413,878,111 10.4 16,342,322,462 10.8 -1,928,444,351 -11.8
民生費 43,008,837,974 31.2 41,454,866,417 27.4 1,553,971,557 3.7
衛生費 19,106,548,115 13.8 18,823,347,844 12.4 283,200,271 1.5
労働費 239,290,670 0.2 243,202,671 0.1 -3,912,001 -1.6
農林水産業費 528,147,217 0.4 554,530,212 0.4 -26,382,995 -4.8
商工費 3,043,716,599 2.2 3,038,309,204 2.0 5,407,395 0.2
土木費 22,050,778,905 16.0 19,863,277,332 13.1 2,187,501,573 11.0
消防費 6,309,514,746 4.6 6,785,586,555 4.5 -476,071,809 -7.0
教育費 17,119,474,868 12.4 17,126,759,161 11.3 -7,284,293 0.0
公債費 11,357,710,412 8.2 26,310,301,026 17.4 -14,952,590,614 -56.8
合計 138,035,550,974 100.0 151,405,250,355 100.0 -13,369,699,381 -8.8

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